Číslo faktúry: 230100018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Bušovce
Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce
IČO odberateľa: 00326127
Názov dodávateľa: Úradovňa PP
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 42 97, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 54370876
Predmet faktúry: Vedenie účtovníctva
Fakturovaná suma: 480.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2023
Dátum doručenia: 14.02.2023
Datum zverejnenia: 18.04.2023