Obec Bušovce
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2011 | internet 04/2011 53 |
21.00 € | Obec Bušovce | NETONIT s.r.o. | 30.04.2011 | |
04.07.2011 | Servis VT za 04/2011 54 |
43.00 € | Obec Bušovce | MASNET Vladimíra Maslejáková | 30.04.2011 | |
04.07.2011 | Technik PO a BOZP 55 |
35.00 € | Obec Bušovce | LIMAT | 30.04.2011 | |
04.07.2011 | Oprava verejného osvetlenia 56 |
151.91 € | Obec Bušovce | ELPROMONT TATRY | 29.04.2011 | |
04.07.2011 | Kancelárske potreby - sčítanie ODB 57 |
55.22 € | Obec Bušovce | Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura | 05.05.2011 | |
04.07.2011 | Veľkoplošná obrazovka v interiéry - sála 29.4. - 15.5.2011 58 |
7.20 € | Obec Bušovce | SOZA | 04.05.2011 | |
04.07.2011 | Separovaný zber 26.04.2011 59 |
22.97 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 06.05.2011 | |
04.07.2011 | Vývoz a uloženie TKO za 04/2011 60 |
497.20 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 04.05.2011 | |
04.07.2011 | Vývoz a uloženie VOK za 04/2011 61 |
152.47 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 04.05.2011 | |
04.07.2011 | Telefónny poplatok 04,05/2011 62 |
31.14 € | Obec Bušovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2011 | |
04.07.2011 | Kontrola a čistenie komínov 63 |
33.19 € | Obec Bušovce | Kmeč Karol | 05.05.2011 | |
04.07.2011 | Kancelárske potreby - OcU a SODB 2011 64 |
79.25 € | Obec Bušovce | Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura | 20.05.2011 | |
04.07.2011 | Osobné ochranné - MOS 05/2011 65 |
65.16 € | Obec Bušovce | Michal Pitoňák - Lumi | 26.05.2011 | |
04.07.2011 | Rúra kanalizačná 800x6000 66 |
811.08 € | Obec Bušovce | EKOPRIM | 30.05.2011 | |
04.07.2011 | Separovaný zber 23.5.2011 67 |
20.65 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 25.05.2011 |
Zobrazených 2206 - 2220 z celkových 2283.
« Predchádzajúca 1 2 … 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Nasledujúca »