Obec Bušovce
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2011 | obedy august 2011 - 28 ks 107 |
73.36 € | Obec Bušovce | Eduard Griglák | 31.08.2011 | |
27.10.2011 | servis VT za 08/2011 109 |
43.00 € | Obec Bušovce | MASNET Vladimíra Maslejáková | 31.08.2011 | |
27.10.2011 | separovaný zber 15.08.2011 108 |
34.01 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 17.08.2011 | |
27.10.2011 | internet 08/2011 110 |
21.00 € | Obec Bušovce | NETONIT s.r.o. | 31.08.2011 | |
27.10.2011 | technik PO a BOZP za 08/2011 111 |
35.00 € | Obec Bušovce | LIMAT | 31.08.2011 | |
27.10.2011 | telefónny poplatok 07,08/2011 112 |
31.14 € | Obec Bušovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.09.2011 | |
27.10.2011 | vývoz a uloženie TKO za 08/2011 113 |
656.30 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 15.09.2011 | |
27.10.2011 | toner xerox 3160 repasovaný 114 |
57.00 € | Obec Bušovce | DD21 s.r.o. | 23.09.2011 | |
27.10.2011 | separovaný zber 12.09.2011 115 |
27.42 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | ||
27.10.2011 | toner xerox 3160 - nový 116 |
79.08 € | Obec Bušovce | DD21 s.r.o. | 28.09.2011 | |
27.10.2011 | technik PO a BOZP za 09/2011 117 |
38.25 € | Obec Bušovce | LIMAT | 30.09.2011 | |
27.10.2011 | servis VT za 09/2011 118 |
43.00 € | Obec Bušovce | MASNET Vladimíra Maslejáková | 30.09.2011 | |
27.10.2011 | internet 09/2011 119 |
21.00 € | Obec Bušovce | NETONIT s.r.o. | 30.09.2011 | |
27.10.2011 | Technik PO a BOZP za 07/2011 101 |
35.00 € | Obec Bušovce | LIMAT | 31.07.2011 | |
27.10.2011 | Vývoz a uloženie TKO za 07/2011 102 |
372.96 € | Obec Bušovce | Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. | 03.08.2011 |
Zobrazených 2236 - 2250 z celkových 2349.
« Predchádzajúca 1 2 … 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Nasledujúca »